ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

<-- Späť na faktúry

Faktúra

Číslo: 423/2025
Názov:faktúra č. 423/2025
Popis:MK - ul.Kragujevských Martýrov
Celková hodnota v € (*):216,80
Dátum doručenia: 16.07.2025
Dodávateľ: DOSA Betón, s.r.o.
Sídlo dodávateľa: Predmier 425, 01351 Predmier
IČO dodávateľa: 45672521


(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH