ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 374/2025 |
| Názov: | faktúra č. 374/2025 |
| Popis: | VO materiál |
| Celková hodnota v € (*): | 214,48 |
| Dátum doručenia: | 30.06.2025 |
| Dodávateľ: | ELEKTRO-UNI, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Hlinkova 686/26, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 47080787 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH