ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 517/2025 |
| Názov: | faktúra č. 517/2025 |
| Popis: | MK - ul.Okružná - prechod |
| Celková hodnota v € (*): | 76,94 |
| Dátum doručenia: | 01.09.2025 |
| Dodávateľ: | DOSA Betón, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Predmier 425, 01351 Predmier |
| IČO dodávateľa: | 45672521 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH