ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 577/2025 |
| Názov: | faktúra č. 577/2025 |
| Popis: | TS - Areál |
| Celková hodnota v € (*): | 510,17 |
| Dátum doručenia: | 01.10.2025 |
| Dodávateľ: | DOSA Betón, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Predmier 425, 01351 Predmier |
| IČO dodávateľa: | 45672521 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH