ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

<-- Späť na faktúry

Faktúra

Číslo: 113/2026
Názov:faktúra č. 113/2026
Popis:Zimná údržba - Hliník nad Váhom
Celková hodnota v € (*):307,50
Dátum doručenia: 02.03.2026
Dodávateľ: Dornák Alojz
Sídlo dodávateľa: Kotešová 638, 01361 Kotešová
IČO dodávateľa: 34754512


(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH