ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 217/2026 |
| Názov: | faktúra č. 217/2026 |
| Popis: | Materiál, Silon - kosačky |
| Celková hodnota v € (*): | 468,85 |
| Dátum doručenia: | 17.04.2026 |
| Dodávateľ: | Karol Kalabus |
| Sídlo dodávateľa: | Kolárovice 102/1, 01354 Kolárovice |
| IČO dodávateľa: | 40067602 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH