ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

<-- Späť na faktúry

Faktúra

Číslo: 459/2026
Názov:faktúra č. 459/2026
Popis:Oprava plošiny BY854BB
Celková hodnota v € (*):467,52
Dátum doručenia: 28.07.2026
Dodávateľ: Vojtek Michal
Sídlo dodávateľa: Hliník nad Váhom 537, 01401 Bytča
IČO dodávateľa: 46107142


(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH