ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 360/2024 |
| Názov: | faktúra č. 360/2024 |
| Popis: | VO - poruchy |
| Celková hodnota v € (*): | 477,98 |
| Dátum doručenia: | 28.06.2024 |
| Dodávateľ: | ELEKTRO-UNI, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Hlinkova 686/26, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 47080787 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH