ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 787/2024 |
| Názov: | faktúra č. 787/2024 |
| Popis: | MK vrecovaný asfalt |
| Celková hodnota v € (*): | 351,60 |
| Dátum doručenia: | 19.12.2024 |
| Dodávateľ: | TÓTH s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Hájska 1198, 95131 Nitra |
| IČO dodávateľa: | 00613550 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH