ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV
Faktúra
| Číslo: | 365/2025 |
| Názov: | faktúra č. 365/2025 |
| Popis: | Plaváreň - čist. prostriedky |
| Celková hodnota v € (*): | 109,10 |
| Dátum doručenia: | 24.06.2025 |
| Dodávateľ: | Ing. Janka Mandová UNI-MAN |
| Sídlo dodávateľa: | Námestie SR 4/4, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 36954403 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH